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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002051

Favorecido

A DOS S FRANCA FERREIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 02656356000103

Valor: R$ 0,00

Descrição

Aquisição de material de permanente (pen drive 16 gb)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - termo de homologação publicado no d.o. 06/09/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000365

Natureza da Despesa:  344905299 - Outros Materiais Permanentes

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 18/11/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 105733/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002051 18/11/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de permanente (pen drive 16 gb)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - termo de homologação publicado no d.o. 06/09/2019.
2019NE002051 18/11/2019 402,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
2019NE002221 31/12/2019 -402,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais