Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE001278

Favorecido

FREDERICK SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 00000151974330

Valor: R$ 2.448,00

Descrição

Diárias (16) para o servidor Frederick Silva Oliveira para realizar fiscalização do projeto Maranhão Musical no período de 10 a 25 de julho de 2019 em municipios do interior do estado. portaria 156/19 processo 145737/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000373

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  392 - Difusão Cultural

Programa:  131 - Produção e Difusão Cultural

Ação:  4646 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 10/07/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 145737/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001278 10/07/2019 2.448,00 2.448,00 2.448,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias (16) para o servidor Frederick Silva Oliveira para realizar fiscalização do projeto Maranhão Musical no período de 10 a 25 de julho de 2019 em municipios do interior do estado. portaria 156/19 processo 145737/2019
2019NE001278 10/07/2019 2.448,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias (16) para o servidor Frederick Silva Oliveira para realizar fiscalização do projeto Maranhão Musical no período de 10 a 25 de julho de 2019 em
2019NL002019 11/07/2019 0,00 2.448,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FREDERICK SILVA OLIVEIRA

2019OB027625 12/07/2019 0,00 0,00 2.448,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais