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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001335
CPF/CNPJ: 07796283000179
Valor: R$ 10.746,84
Plano Interno: 000348
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 01/10/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 91787/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001335 | 01/10/2019 | 10.746,84 | 10.746,84 | 10.746,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática da empresa L Santana de Oliveira - ME, em proveito da AGED-MA - Pregão Presencial 003/2019-CSL/AGED-MA.
|
2019NE001335 | 01/10/2019 | 10.746,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática da empresa L Santana de Oliveira - ME, em proveito da AGED-MA - Pregão Presencial 00
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2019NL006397 | 09/12/2019 | 0,00 | 10.550,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática da empresa L Santana de Oliveira - ME, em proveito da AGED-MA - Pregão Presencial 00
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2019NL006398 | 09/12/2019 | 0,00 | 196,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L.SANTANA DE OLIVEIRA. |
2019OB066096 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.746,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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