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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000132
CPF/CNPJ: 00030917298349
Valor: R$ 1.920,93
Plano Interno: 000348
Natureza da Despesa: 333909227 - Alugueis
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/03/2019
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 16545/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000132 | 25/03/2019 | 1.920,93 | 1.920,93 | 1.920,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirador - MA, à AGED-MA, para funcionamento da ULSAV, nos meses de outubro a dezembro/2018 - Valor Mensal - R$ 640,31
|
2019NE000132 | 25/03/2019 | 1.920,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirado
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2019NL000314 | 02/04/2019 | 0,00 | 640,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirado
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2019NL000315 | 02/04/2019 | 0,00 | 640,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirado
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2019NL000316 | 02/04/2019 | 0,00 | 640,31 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA JOSE ROQUE DE SA TORRES |
2019OB005571 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA JOSE ROQUE DE SA TORRES |
2019OB005575 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA JOSE ROQUE DE SA TORRES |
2019OB005577 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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