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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE001380

Favorecido

MARLON DOS SANTOS CUTRIM

CPF/CNPJ: 00000468906371

Valor: R$ 465,50

Descrição

Concessão de diárias ao servidor Marlon dos Santos Cutrim - 3,5 diárias cada, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Hortifruticultura, em Imperatriz-Ma., de 7 a 10/10/2019. Conforme portaria 658 de 03/10/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000355

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  546 - Defesa Agropecuária

Ação:  4528 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 03/10/2019

Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Processo: 216695/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001380 03/10/2019 465,50 465,50 465,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Marlon dos Santos Cutrim - 3,5 diárias cada, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Hortifruticultura, em Imperatriz-Ma., de 7 a 10/10/2019. Conforme portaria 658 de 03/10/2019.
2019NE001380 03/10/2019 465,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Marlon dos Santos Cutrim - 3,5 diárias cada, a fim de participar de Treinamento quanto a CPPAIV - Projeto FUMACOP Ho
2019NL004909 04/10/2019 0,00 465,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARLON DOS SANTOS CUTRIM

2019OB049365 11/10/2019 0,00 0,00 465,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais