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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000242
CPF/CNPJ: 00045205078391
Valor: R$ 1.530,00
Plano Interno: 000281
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 16 - HABITACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 588 - Minha Casa Meu Maranhão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/05/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 110124/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000242 | 28/05/2019 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AO MUNICÍPIO DE TURIAÇU E SÃO VICENTE DE FERRER NO PERÍODO DE 27 A 31/05/19 E MUNICÍPIO DE CURURUPU E APICUM AÇU, NO PERÍODO DE 03 A 07/06/19 , COM OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA E SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SOCIAL E DE ENGENHARIA JUNTOS AOS BENEFICIÁRIOS PARA RECOMEÇO DAS OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS PNHR/CAIXA CONF.CI- 144/19, CONF. PROC. 110124/2019.
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2019NE000242 | 28/05/2019 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA AO MUNICÍPIO DE TURIAÇU E SÃO VICENTE DE FERRER NO PERÍODO DE 27 A 31/05/19 E MUNICÍPIO DE CURUR
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2019NL000862 | 28/05/2019 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAURO CESAR CAMPOS PEREIRA |
2019OB017997 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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