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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000421

Favorecido

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELLI

CPF/CNPJ: 30870942000191

Valor: R$ 270.155,19

Descrição

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MURO DE ARRIMO DE CONTENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO A SER CONSTRUIDO NO RESIDENCIAL PIANCÓ Nº 06 NO BAIRRO SÁ VIANA EM SÃO LUIS-MA DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 PROC.105999/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000273

Natureza da Despesa:  344905101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Função:  16 - HABITACAO

Subfunção:  482 - Habitação Urbana

Programa:  588 - Minha Casa Meu Maranhão

Ação:  3236 - Habitação Urbana

Fonte:  0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Dados da Emissão

Emissão: 04/09/2019

Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Processo: 105999/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000421 04/09/2019 270.155,19 187.721,89 187.721,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMERGENCIAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MURO DE ARRIMO DE CONTENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO A SER CONSTRUIDO NO RESIDENCIAL PIANCÓ Nº 06 NO BAIRRO SÁ VIANA EM SÃO LUIS-MA DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 PROC.105999/2019.
2019NE000421 04/09/2019 270.155,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 011/2019 NF. 01, QUE TEM COM OBJETIVO EXECUÇÃO DE REFORMA DE MURO DE ARRIMO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
2019NL003166 22/10/2019 0,00 187.721,89 0,00
PAGAMENTO
2019PP001940 20/11/2019 0,00 0,00 8.259,76
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP001941 20/11/2019 0,00 0,00 3.754,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELLI

2019OB060298 21/11/2019 0,00 0,00 175.707,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais