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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000230
CPF/CNPJ: 00025467387391
Valor: R$ 665,00
Plano Interno: 001682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/10/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 233276/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000230 | 30/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MONTAGEM DO ARTESANATO DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 149E PORTARIA N° 164/2019.
|
2019NE000230 | 30/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONTAGEM DO ARTESANATO DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 D
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2019NL000729 | 30/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO JOSÉ ARAÚJO SILVA |
2019OB054433 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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