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Dados até: 30/04/2024

Atualizado em: 01/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000105

Favorecido

BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00000000512419

Valor: R$ 0,00

Descrição

Empenho por estimativa referente a recolhimento de fgts folha de pagamento dos funcionários da EMARHP mês de fevereiro de 2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001614

Natureza da Despesa:  331901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 26/03/2019

Unidade Gestora: 110213 - Maranhão Parcerias

Processo: 15934/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000105 26/03/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho por estimativa referente a recolhimento de fgts folha de pagamento dos funcionários da EMARHP mês de fevereiro de 2019.
2019NE000105 26/03/2019 290.381,57 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 105/2019 classificação errada
2019NE000123 26/03/2019 -290.381,57 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente a folha de pagamento de FGTS folha de pagamento mês de março de 2019processo nº 06568686/2019.
2019NE000112 28/03/2019 278.230,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 112/2103 classificação errada
2019NE000122 28/03/2019 -278.230,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho por estimativa referente a recolhimento de fgts folha de pagamento dos funcionários da EMARHP mês de fevereiro de 2019.
2019NL000097 26/03/2019 0,00 290.381,57 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 97/2019 classificação errada
2019NL000222 26/03/2019 0,00 -290.381,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho por estimativa referente a recolhimento de fgts folha de pagamento dos funcionários da EMARHP mês de fevereiro de 2019.
2019NL000207 28/03/2019 0,00 278.230,78 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento referente classificação errada da ne 105/2019
2019NL000221 28/03/2019 0,00 -278.230,78 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais