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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000031

Favorecido

J.F.ROCHA SANTOS

CPF/CNPJ: 03528467000105

Valor: R$ 3.990,00

Descrição

Aquisição de material de consumo-tipo-água mineral atraves da Ata de Registro de Preços nº 101/2018-CCL - Pregão Presencial Nº 015/2018 - POE/MA - Processo N° 3489/2018 - CCL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000223

Natureza da Despesa:  333903057 - Água Mineral

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 29/03/2019

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 241218/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000031 29/03/2019 3.990,00 3.547,11 3.547,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo-tipo-água mineral atraves da Ata de Registro de Preços nº 101/2018-CCL - Pregão Presencial Nº 015/2018 - POE/MA - Processo N° 3489/2018 - CCL.
2019NE000031 29/03/2019 957,60 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a aquisição de material de consumo-tipo-água mineral através da Ata de registro de Preços nº 101/2018 - CCL - Pregão Presencial nº 015/2018 - POE/MA - Processo nº 3489/2018 - CCL.
2019NE000096 07/06/2019 3.032,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L tipo botijão, mês de abril/2019, NF nº 000.005.024 conforme processo nº 124949/2019.
2019NL000358 18/06/2019 0,00 287,28 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da liquidação para acerto da data referência.
2019NL000360 18/06/2019 0,00 -287,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20l tipo botijão, mês de maio/2019, conforme processo nº 124943/2019.
2019NL000359 25/06/2019 0,00 410,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20l tipo botijão, mês de abril/2019, NF nº 000.005.024 conforme processo nº 124949/2019.
2019NL000361 25/06/2019 0,00 287,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao serviço de entrega de água mineral tipo botijão 20L, mês maio/2019, NF nº 5114, conforme processo de pagamento nº 156389/2019.
2019NL000477 24/07/2019 0,00 191,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L tipo botijão, NF nº 5191, mês de julho/2019, conforme processo de pagamento nº 181534
2019NL000538 20/08/2019 0,00 347,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L botijão do mês setembro de 2019. conforme processo n. 195591/2019
2019NL001128 13/09/2019 0,00 439,75 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação para correção de Empenho indevido.
2019NL001142 13/09/2019 0,00 -439,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de água mineral do tipo garrafão de 20 litros , Nota Fiscal n° 5221, mês de agosto/2019, processo de pagamento n
2019NL001150 17/09/2019 0,00 391,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L, acondicionada em botijão transparente, mês de setembro/2019, NL nº 5262, conforme pr
2019NL001219 21/10/2019 0,00 638,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L, acondicionada em botijão transparente, mês de outubro/2019, NF nº 5309, conforme pro
2019NL001295 13/11/2019 0,00 670,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de água mineral 20L acondicionada em botijão transparente, mês de novembro/2019, NF nº 5392, conform
2019NL001391 17/12/2019 0,00 610,47 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB027952 16/07/2019 0,00 0,00 410,97
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB027835 16/07/2019 0,00 0,00 287,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB041887 13/09/2019 0,00 0,00 347,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB041902 13/09/2019 0,00 0,00 191,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB044901 24/09/2019 0,00 0,00 391,02
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB055652 06/11/2019 0,00 0,00 638,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB065705 11/12/2019 0,00 0,00 670,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- J.F.ROCHA SANTOS

2019OB071136 23/12/2019 0,00 0,00 610,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000031 23/12/2019 442,89 442,89
Informações Gerais