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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000165
CPF/CNPJ: 00017907659353
Valor: R$ 731,50
Plano Interno: 000226
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4691 - Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/09/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 189979/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000165 | 11/09/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de diárias em favor do servidor Nilton José Dias Pereira para realizar verificação a cerca da efetividade dos serviços referente ao Programa Travessia nos municípios de Pinheiro, Bacabal, Caxias e Presidente Dutra, no período de 16 a 21 de setembro/2019, conforme processo nº 0189979/2019.
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2019NE000165 | 11/09/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de diárias em favor do servidor Nilton José Dias Pereira para realizar verificação a cerca da efetividade dos serviço
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2019NL001085 | 11/09/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NILTON JOSÉ DIAS PEREIRA |
2019OB042381 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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