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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000252
CPF/CNPJ: 00006934065697
Valor: R$ 1.179,00
Plano Interno: 001689
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 2737 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/11/2019
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 236436/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000252 | 01/11/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/11/19, NO SERRA PARK-GRAMADO/RS, CONFORME RD N° 162 E PORTARIA N° 168/2019.
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2019NE000252 | 01/11/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/11/19
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2019NL000773 | 01/11/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CRISTIANE MIRANDA MILLER |
2019OB056076 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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