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Dados até: 28/05/2024

Atualizado em: 29/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000008

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

CPF/CNPJ: 08953969000199

Valor: R$ 123.646,83

Descrição

prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000196

Natureza da Despesa:  333903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 02/01/2019

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 187377/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000008 02/01/2019 123.646,83 123.646,83 116.592,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
2019NE000008 02/01/2019 140.935,67 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do saldo parcial para formalização do termo aditivo de supressão de valor do contrato 061/2015, que correspondente a 19,52 %
2019NE000151 02/05/2019 -17.288,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
2019NL000050 07/03/2019 0,00 13.090,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
2019NL000210 22/03/2019 0,00 13.090,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de locação de equipamentos para impressão,copia e digitalização,incluindo material de consumo e suprimentos,inclusive papel.
2019NL000388 09/04/2019 0,00 13.090,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 093086/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 015/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
2019NL000641 15/05/2019 0,00 13.090,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. N° 0130792/2019 - MANTER DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 022/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
2019NL001014 08/07/2019 0,00 6.321,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA NR.0021/2019 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
2019NL001009 08/07/2019 0,00 5.236,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0143294/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 024/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
2019NL001030 09/07/2019 0,00 10.535,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. N° 0166963/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 030/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
2019NL001360 15/08/2019 0,00 10.535,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.N° 0191962/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA N° 033/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
2019NL001736 06/09/2019 0,00 10.535,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 0217269/2019 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 037/2019 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS.
2019NL002103 09/10/2019 0,00 10.535,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PROCESSO 242221/2019 FATURA 42/2019 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
2019NL002580 05/12/2019 0,00 10.535,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO NR.268220/2019 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.046/2019
2019NL002737 18/12/2019 0,00 7.054,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB000491 11/03/2019 0,00 0,00 13.090,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB003887 01/04/2019 0,00 0,00 13.090,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB008785 23/04/2019 0,00 0,00 13.090,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB019417 05/06/2019 0,00 0,00 13.090,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB027712 15/07/2019 0,00 0,00 5.236,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB029864 25/07/2019 0,00 0,00 16.856,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB041565 12/09/2019 0,00 0,00 10.535,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB051254 17/10/2019 0,00 0,00 10.535,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB057760 13/11/2019 0,00 0,00 10.535,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

2019OB069424 19/12/2019 0,00 0,00 10.535,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000008 19/12/2019 7.054,83 7.054,83
Informações Gerais