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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000280

Favorecido

JOAO DA SILVA MACIEL JUNIOR

CPF/CNPJ: 00029255473387

Valor: R$ 259,50

Descrição

- CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$173,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.517/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000198

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 11/07/2019

Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil

Processo: 116350/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000280 11/07/2019 259,50 259,50 259,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$173,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.517/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA
2019NE000280 11/07/2019 259,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - DIÁRIAS - PORTARIA NR.517/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA
2019NL001039 11/07/2019 0,00 259,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JOAO DA SILVA MACIEL JUNIOR

2019OB027321 12/07/2019 0,00 0,00 259,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais