Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000401

Favorecido

A. MARTINS PINHEIRO SERVICOS

CPF/CNPJ: 26402483000144

Valor: R$ 10.890,00

Descrição

EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE GERENCIAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA XIV JORNADA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, FLS 91

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000192

Natureza da Despesa:  333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 09/10/2019

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 161538/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000401 09/10/2019 10.890,00 10.890,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE GERENCIAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA XIV JORNADA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO, FLS 91
2019NE000401 09/10/2019 10.890,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de confecção de Material Grafico, NF-se nº 210, mês NOVEMBRO/2019, proc. nº 0266627/2019
2019NL007613 28/11/2019 0,00 10.890,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais