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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000117

Favorecido

HOTEL PREMIER

CPF/CNPJ: 05155097000125

Valor: R$ 3.198,05

Descrição

Empenho ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem na cidade de São Luís/MA, para atender demandas de convidados para participar de debates,painéis,seminários e audiências públicas promovidos pela Procuradoria Geral do Estado/MA, conforme Parecer nºs 001/2019-CSL/PGE/MA e Parecer nº 236 e 275/2019-ASS-PGE/MA, ,Contrato nº 002/2019-PGE/MA, exercício/2019 .

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000192

Natureza da Despesa:  333903980 - Hospedagens

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 17/04/2019

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 118861/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000117 17/04/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem na cidade de São Luís/MA, para atender demandas de convidados para participar de debates,painéis,seminários e audiências públicas promovidos pela Procuradoria Geral do Estado/MA, conforme Parecer nºs 001/2019-CSL/PGE/MA e Parecer nº 236 e 275/2019-ASS-PGE/MA, ,Contrato nº 002/2019-PGE/MA, exercício/2019 .
2019NE000117 17/04/2019 3.937,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo de empenho
2019NE000523 30/12/2019 -3.937,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais