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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00063

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 100.000,00

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOINFORMMATIZADO DE ABASTE CIMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTICVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ESTEFEAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTESOCIAL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 22/03/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 27113/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00063 22/03/2018 100.000,00 100.000,00 100.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOINFORMMATIZADO DE ABASTE CIMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTICVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ESTEFEAS.
2018NE00063 22/03/2018 100.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00138 09/04/2018 0,00 9.233,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00141 10/04/2018 0,00 9.578,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00344 11/05/2018 0,00 17.622,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00410 28/05/2018 0,00 14.248,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00582 22/06/2018 0,00 13.570,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00689 16/07/2018 0,00 18.270,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01050 20/09/2018 0,00 9.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01322 30/10/2018 0,00 8.076,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00118 09/04/2018 0,00 0,00 9.233,57
PAGAMENTO (700214)
2018OB00121 10/04/2018 0,00 0,00 9.578,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB00275 11/05/2018 0,00 0,00 17.622,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00325 28/05/2018 0,00 0,00 14.248,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB00434 22/06/2018 0,00 0,00 13.570,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00527 16/07/2018 0,00 0,00 18.270,12
PAGAMENTO (700214)
2018OB00875 20/09/2018 0,00 0,00 9.400,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01030 30/10/2018 0,00 0,00 8.076,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais