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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00158
CPF/CNPJ: 04251433000170
Valor: R$ 51.000,00
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/03/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 256903/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00158 | 16/03/2018 | 11.000,00 | 34.891,70 | 34.891,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2018NE00158 | 16/03/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 158 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2018NE00337 | 03/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCONE 158 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2018NE00419 | 21/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00415 | 16/03/2018 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00699 | 04/05/2018 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00704 | 08/05/2018 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00960 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01504 | 21/09/2018 | 0,00 | 1.374,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01583 | 10/10/2018 | 0,00 | 557,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00196 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.245,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00417 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.245,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00492 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.245,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00619 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00927 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.374,36 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR_S/A |
2018OB00971 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 557,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |