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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00099

Favorecido

BRK AMBIENTAL - MARANHA S.A

CPF/CNPJ: 21480265000104

Valor: R$ 425,92

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A MAR/2018- MATRICULA1309450-5,DELEGACIA DE PACO DO LUMIAR, SITUADA APRACA NOSSA SRA DA LUZ -PACO DO LUMIAR/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PAGAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2018

Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos

Processo: 31063/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00099 16/03/2018 450,00 425,92 425,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A MAR/2018- MATRICULA1309450-5,DELEGACIA DE PACO DO LUMIAR, SITUADA APRACA NOSSA SRA DA LUZ -PACO DO LUMIAR/MA.
2018NE00099 16/03/2018 450,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT.1309450-5, DELEGACIA DE PACO DO LUMIAR, TENDO EMVISTA A NAO UTILIZACAO DO SALDO.
2018NE00320 31/12/2018 -24,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00216 16/03/2018 0,00 144,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00296 22/03/2018 0,00 140,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00465 18/04/2018 0,00 140,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00262 08/05/2018 0,00 0,00 144,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB00276 08/05/2018 0,00 0,00 140,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00296 08/05/2018 0,00 0,00 140,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CONCELAMENTO DA OB 00262 DEVIDO CONTA DO FAVORECI-DO ESTAR DIVERGENTE.
2018GR00063 14/05/2018 0,00 0,00 -144,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB00438 17/05/2018 0,00 0,00 144,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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