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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00026

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 9.344,00

Descrição

EMPENHO REF. AUXTRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JANEIRO/2018 CONF. PROC. 18032/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  22 - INDUSTRIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/02/2018

Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Processo: 18032/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00026 06/02/2018 9.344,00 9.344,00 9.344,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AUXTRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JANEIRO/2018 CONF. PROC. 18032/2018
2018NE00026 06/02/2018 9.344,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515090)
2018NL00081 06/02/2018 0,00 -9.344,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2018NL00016 06/02/2018 0,00 9.344,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2018NL00082 27/02/2018 0,00 9.344,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00017 06/02/2018 0,00 0,00 9.344,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00083 27/02/2018 0,00 0,00 9.344,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2018NL00080 27/02/2018 0,00 0,00 -9.344,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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