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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00508

Favorecido

PROGNUM INFORMATICA S.A

CPF/CNPJ: 36153963000172

Valor: R$ 15.196,72

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PROGNUM DOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO PERIODO 15/10 A 16/11/18,15/11 A 16/12 E 15 A 31/12/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 13/11/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 0260987/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00508 13/11/2018 18.200,00 15.196,72 15.196,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PROGNUM DOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO PERIODO 15/10 A 16/11/18,15/11 A 16/12 E 15 A 31/12/2018.
2018NE00508 13/11/2018 18.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0508/2018 DA PROGNUM.
2018NE00551 19/11/2018 6.039,72 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANECLAMENTO SALDO DA NE.0508/18 PROGNUM
2018NE00599 31/12/2018 -9.043,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01311 13/11/2018 0,00 6.039,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01466 10/12/2018 0,00 6.039,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01501 12/12/2018 0,00 3.117,28 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01074 13/11/2018 0,00 0,00 5.133,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB01075 13/11/2018 0,00 0,00 850,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB01270 17/12/2018 0,00 0,00 5.133,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB01271 17/12/2018 0,00 0,00 850,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB01276 17/12/2018 0,00 0,00 2.649,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB01277 17/12/2018 0,00 0,00 445,84
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01628 31/12/2018 0,00 0,00 133,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais