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Dados até: 05/05/2024

Atualizado em: 06/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00045

Favorecido

HUGO NOLETO DA SILVA

CPF/CNPJ: 05869012309

Valor: R$ 5.600,00

Endereço: RUA HENRIQUE DIAS 506 VILA NOVA

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO ASERVICO EM IMPERATRIZ.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 021606/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00045 21/02/2018 810,00 5.600,00 5.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO ASERVICO EM IMPERATRIZ.
2018NE00045 21/02/2018 810,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE0045/18 PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DO MES DE FEV/18
2018NE00076 12/03/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE45/2018 PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES MARCO/2018.
2018NE00145 09/04/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.045/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/2018.
2018NE00217 10/05/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.045/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
2018NE00264 13/06/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0045/2018
2018NE00449 22/10/2018 -1.610,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00028 22/02/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00136 12/03/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00285 09/04/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00498 11/05/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00599 13/06/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00863 09/08/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00989 17/09/2018 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00086 27/02/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00213 12/03/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00291 10/04/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00482 15/05/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00571 15/06/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00741 14/08/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00888 19/09/2018 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais