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Dados até: 25/04/2024

Atualizado em: 26/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00043

Favorecido

SANDRA REGINA DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 05370577307

Valor: R$ 5.600,00

Endereço: RUA CASTRO ALVES N.71

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO PARA ESTAGIARIO ASERVICO EM IMPERATRIZ

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 021731/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00043 21/02/2018 810,00 5.600,00 5.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PAGAMENTO PARA ESTAGIARIO ASERVICO EM IMPERATRIZ
2018NE00043 21/02/2018 810,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE043/18 PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DO MES DE FEV/18
2018NE00074 12/03/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE43/2018 PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES MARCO/2018.
2018NE00140 09/04/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.043/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/2018
2018NE00215 10/05/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.043/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2018.
2018NE00266 13/06/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0043/2018
2018NE00447 22/10/2018 -1.610,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00030 22/02/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00134 12/03/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00287 09/04/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00496 11/05/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00595 13/06/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00858 09/08/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00987 17/09/2018 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00084 27/02/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00211 12/03/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00289 10/04/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00480 15/05/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00567 15/06/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00736 14/08/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00886 19/09/2018 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais