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Dados até: 25/04/2024

Atualizado em: 26/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00034

Favorecido

SANDRA REGINA DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 05370577307

Valor: R$ 924,00

Endereço: RUA CASTRO ALVES N.71

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

EMPEMHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 021847/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00034 21/02/2018 160,00 924,00 924,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPEMHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ.
2018NE00034 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO DA NE.0034/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES FEV/18
2018NE00091 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.034/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
2018NE00142 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.034/18 VALETRANSPORTE ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPRERATRIZ DOMES DE ABRIL/18
2018NE00195 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.034/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
2018NE00285 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0034/2018 SANDRA
2018NE00393 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00051 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00151 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00282 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00485 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00637 15/06/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00877 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00075 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00228 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00280 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00471 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00601 19/06/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00727 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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