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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00379

Favorecido

DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 14285101000160

Valor: R$ 14.000,00

Descrição

EMPENHO REF.SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSITENCIA TECNICA ARCONDICIONADO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 01/10/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 0216322/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00379 01/10/2018 14.000,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSITENCIA TECNICA ARCONDICIONADO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
2018NE00379 01/10/2018 14.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01136 15/10/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01339 19/11/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01424 04/12/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01512 13/12/2018 0,00 3.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01004 19/10/2018 0,00 0,00 3.376,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01005 19/10/2018 0,00 0,00 123,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB01146 21/11/2018 0,00 0,00 3.376,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01147 21/11/2018 0,00 0,00 123,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB01184 10/12/2018 0,00 0,00 3.375,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01185 10/12/2018 0,00 0,00 124,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB01272 17/12/2018 0,00 0,00 3.375,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01273 17/12/2018 0,00 0,00 124,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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