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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00049

Favorecido

C S A CONSULTORIA E SISTEMA ABERTO LTD

CPF/CNPJ: 41490848000123

Valor: R$ 2.940,00

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CSA CONSULTORI DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 032813/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00049 26/02/2018 5.040,00 2.940,00 2.940,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CSA CONSULTORI DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.
2018NE00049 26/02/2018 5.040,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.049/2018 DA CSA CONSULTORIA
2018NE00401 10/10/2018 -2.100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00054 26/02/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00204 19/03/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00299 09/04/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00471 11/05/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00611 13/06/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00736 12/07/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00923 27/08/2018 0,00 420,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00143 02/03/2018 0,00 0,00 400,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00144 02/03/2018 0,00 0,00 19,53
PAGAMENTO (700214)
2018OB00260 10/04/2018 0,00 0,00 401,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00261 10/04/2018 0,00 0,00 18,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB00394 14/05/2018 0,00 0,00 402,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00395 14/05/2018 0,00 0,00 17,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00458 15/05/2018 0,00 0,00 402,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00459 15/05/2018 0,00 0,00 17,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB00582 15/06/2018 0,00 0,00 402,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00583 15/06/2018 0,00 0,00 17,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB00631 13/07/2018 0,00 0,00 402,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00632 13/07/2018 0,00 0,00 17,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB00813 05/09/2018 0,00 0,00 401,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00814 05/09/2018 0,00 0,00 18,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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