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Dados até: 04/05/2024

Atualizado em: 05/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00036

Favorecido

JULLIANA SILVA ENES CARVALHO

CPF/CNPJ: 01761822330

Valor: R$ 5.522,58

Endereço: RUA MANAUS N.702

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO SERVICO IMPERATRIZ

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 021681/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00036 21/02/2018 810,00 5.522,58 5.522,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA ESTAGIARIO SERVICO IMPERATRIZ
2018NE00036 21/02/2018 810,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.036/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEVEREIRO/2018.
2018NE00067 09/03/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE36/2018 PARA PAGAMENTO ESTAGIARIO DE IMPERATRIZ MES DE MARCO/2018
2018NE00123 09/04/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0036/18 PAGAMENTO DO MES DE ABRILPARA ESTAGIARIA A SERVICOEM IMPERATRIZ.
2018NE00208 09/05/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.036/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/18
2018NE00270 13/06/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO TOITAL DA NE.036/2018 JULIANA
2018NE00440 22/10/2018 -1.687,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00037 22/02/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00127 12/03/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00294 09/04/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00489 11/05/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00619 14/06/2018 0,00 722,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00862 09/08/2018 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00992 17/09/2018 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00077 27/02/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00204 12/03/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00282 10/04/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00473 15/05/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00578 15/06/2018 0,00 0,00 722,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB00740 14/08/2018 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00891 19/09/2018 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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