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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00030

Favorecido

JULLIANA SILVA ENES CARVALHO

CPF/CNPJ: 01761822330

Valor: R$ 913,50

Endereço: RUA MANAUS N.702

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 021847/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00030 21/02/2018 160,00 913,50 913,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO IMPERATRIZ
2018NE00030 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0030/18 VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEV/18
2018NE00087 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.030/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ DO MES DE MARCO/2018.
2018NE00136 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0030/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ DO MES DE ABRIL/18
2018NE00204 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.030/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018
2018NE00281 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0030/2018 JULIANA
2018NE00389 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0030/2018 JULIANA
2018NE00397 10/10/2018 -10,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00047 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00147 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00277 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00481 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00633 15/06/2018 0,00 143,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00873 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00071 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00224 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00276 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00467 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00597 19/06/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00723 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais