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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00029

Favorecido

ANDRE LUIS DE SOUSA ARRUDA

CPF/CNPJ: 04662786320

Valor: R$ 913,50

Endereço: RUA SAO JOSE N.04

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERATRIZ

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 021847/2019

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00029 21/02/2018 160,00 913,50 913,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERATRIZ
2018NE00029 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.029/18 VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERTARIZ MES DE FEV/18
2018NE00086 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.029/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
2018NE00134 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0029/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/18
2018NE00203 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.029/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
2018NE00280 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0029/2018 ANDRE
2018NE00388 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0029/2018 ANDRE LUIS
2018NE00396 10/10/2018 -10,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00046 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00146 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00275 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00480 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00632 15/06/2018 0,00 143,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00872 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00070 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00223 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00275 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00466 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00596 19/06/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00722 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais