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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00024

Favorecido

LEONARDO CONCEICAO SILVA PIRES

CPF/CNPJ: 02778981373

Valor: R$ 924,00

Endereço: RUA LEAO XIII N.887 NOVA IMPERATRIZ

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERTRIZ

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 021847/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00024 21/02/2018 160,00 924,00 924,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERTRIZ
2018NE00024 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0024/18 VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEV/18
2018NE00081 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.024/18 PARAPAGAMENTO ESTAGIARIO A SERVICO EM I9MPERATRIZ MES DE MARCO/2018.
2018NE00126 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.024/18 VALETRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZMES DE ABRIL/18
2018NE00199 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.024/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ PARA OS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
2018NE00275 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0024/2018 LEONARDO.
2018NE00383 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00041 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00141 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00270 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00475 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00627 15/06/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00867 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00065 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00218 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00270 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00461 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00591 19/06/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00717 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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