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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00022

Favorecido

DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 14285101000160

Valor: R$ 28.000,00

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA REF.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 030807/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00022 21/02/2018 4.000,00 28.000,00 28.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DADINAMICA REF.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE PECAS NOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT.
2018NE00022 21/02/2018 4.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0022/2018 DINAMICA
2018NE00060 02/03/2018 3.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0022/18 DA DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAL LTDA PARA PAGAMENTO DA NF.0546/18 ES MARCO.
2018NE00114 04/04/2018 3.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA NE.0022/18 PARA PAGAMENTO DADINAMICA DA NF.0555/18 DOMES DE ABRIL/2018.
2018NE00225 11/05/2018 3.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0022/18SERVICO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA PAGAMENTODOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO/18.
2018NE00254 07/06/2018 17.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0022/18 DINAMICA
2018NE00395 10/10/2018 -4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00038 22/02/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00079 02/03/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00260 04/04/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00487 11/05/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00572 08/06/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00769 19/07/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00846 07/08/2018 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00979 14/09/2018 0,00 3.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00062 26/02/2018 0,00 0,00 3.365,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00063 26/02/2018 0,00 0,00 134,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00234 15/03/2018 0,00 0,00 3.365,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00235 15/03/2018 0,00 0,00 134,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00388 14/05/2018 0,00 0,00 3.380,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00389 14/05/2018 0,00 0,00 119,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00454 15/05/2018 0,00 0,00 3.380,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00455 15/05/2018 0,00 0,00 119,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00518 14/06/2018 0,00 0,00 3.380,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00519 14/06/2018 0,00 0,00 119,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00692 31/07/2018 0,00 0,00 3.378,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00693 31/07/2018 0,00 0,00 121,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB00714 14/08/2018 0,00 0,00 3.378,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00715 14/08/2018 0,00 0,00 121,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB00877 17/09/2018 0,00 0,00 3.377,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00878 17/09/2018 0,00 0,00 122,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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