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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00012

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA

CPF/CNPJ: 08828429000183

Valor: R$ 109.800,00

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA DALOCADORA DA CONTE EIRELIREFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA EMARHP.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/02/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 30102/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00012 06/02/2018 24.401,00 109.800,00 109.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DALOCADORA DA CONTE EIRELIREFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA EMARHP.
2018NE00012 06/02/2018 24.401,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCA DA NE.012/18 DA LOCADORA PARA PAGAMENTO DANF.FAT.03033 DO MES DE MARCO PERIODO 01 A 31/03/2018.
2018NE00117 05/04/2018 12.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DANE.012/18 PARA PAGAMENTO DA LOCACOES DE VEICULOS CONF.ND.FAT.3087/2018 DO PERIDO DE 01/04 A 30/04/18 ABRIL/18.
2018NE00221 10/05/2018 12.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.012/18 PARA PAGAMENTO DA LOCACAODE VEICULO DO MES DE MAIOPERIDO DE 01 A 31/05/2018CONF.FAT.ND.03141/18
2018NE00251 07/06/2018 12.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.012/18 PARAPAGAMENTO LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE JUNHO/18.
2018NE00303 06/07/2018 12.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.012/18 PARAPAGAMENTO DA LOCACAO DOS VEICULOS PARA OS MESES DEJULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
2018NE00335 09/08/2018 36.600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO DA NE.0012/2018 LOCADORA CONTE
2018NE00516 14/11/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00012 06/02/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00169 15/03/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00264 05/04/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00473 11/05/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00574 08/06/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00712 09/07/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00852 09/08/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00973 14/09/2018 0,00 12.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01078 10/10/2018 0,00 12.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00006 06/02/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00244 20/03/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00367 10/05/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00453 15/05/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00566 14/06/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00628 13/07/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00730 14/08/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00871 17/09/2018 0,00 0,00 12.200,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01041 09/11/2018 0,00 0,00 12.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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