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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00010
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 54.151,84
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 023182/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00010 | 05/02/2018 | 8.244,00 | 54.151,84 | 54.151,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAEMA S/A
|
2018NE00010 | 05/02/2018 | 8.244,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. NE.010/2018 DA CAEMA PARA PARA GAMENTO O MES DE FEVEREIRO/18
|
2018NE00063 | 06/03/2018 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0010/18 DA CAEMA PARA PAGAMENTO DO MES DE MARCO/18
|
2018NE00121 | 09/04/2018 | 6.735,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.010/18 PARA PAGAMENTO DA CAEMA DOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/18
|
2018NE00233 | 16/05/2018 | 33.676,55 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.010/18 PARA PAGAMENTO DA CAEMA FAT.82718 COM VENC.10/06/2018 MES DE MAIO.
|
2018NE00252 | 07/06/2018 | 6.735,31 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DA NE.00252/2018 DA CAEMA.
|
2018NE00253 | 07/06/2018 | -6.735,31 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0010/2018 CAEMA
|
2018NE00465 | 22/10/2018 | -4,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00009 | 05/02/2018 | 0,00 | 6.869,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00087 | 06/03/2018 | 0,00 | 6.869,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00310 | 10/04/2018 | 0,00 | 6.735,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00523 | 17/05/2018 | 0,00 | 6.735,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00575 | 08/06/2018 | 0,00 | 6.735,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00711 | 09/07/2018 | 0,00 | 6.735,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00851 | 09/08/2018 | 0,00 | 6.735,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00975 | 14/09/2018 | 0,00 | 6.735,31 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00003 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.869,99 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00231 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.869,99 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00368 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.735,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00498 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.735,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00520 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.735,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00627 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.735,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00729 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.735,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00873 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.735,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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