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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00002

Favorecido

INSS CONTRIBUICAO CLT

CPF/CNPJ: PF0000007

Valor: R$ 12.204.944,32

Descrição

EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE JANEIRO DE 2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PREVIDENCIA

Natureza da Despesa:  319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  271 - Previdência Básica

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2018

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 018150/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00002 31/01/2018 942.022,65 12.204.944,32 11.273.464,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE JANEIRO DE 2018.
2018NE00002 31/01/2018 942.022,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE FEVEREIRO DE 2018.
2018NE00053 27/02/2018 941.126,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE DIFERENCA DE INSS FOLHA FEV/2018
2018NE00065 28/02/2018 20,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO RECF.RECOLHIMENTODE INSS FOLHA MES MARCO /2018.
2018NE00160 30/03/2018 933.270,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFRENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL MESDE ABRIL DE 2018.
2018NE00189 30/04/2018 949.257,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE MAIO DE 2018.
2018NE00245 28/05/2018 937.229,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAQMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE JUNHO DE 2018.
2018NE00295 28/06/2018 924.860,99 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO REFORCO DO INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO PARA EMPENHAR O FGTS POR FALTA DE LIBERACAO DO 13 SALARIOPELA SEPLAN.
2018NE00299 28/06/2018 -924.860,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS JUN/2018.
2018NE00301 28/06/2018 924.860,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA EMARHPMES DE JULHO DE 2018.
2018NE00327 31/07/2018 987.291,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTOMES AGOSTO DE 2018.
2018NE00350 31/08/2018 951.614,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE SETEMBRODE 2018.
2018NE00375 28/09/2018 941.158,15 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOSDA EMARHP MES DE OUTUBRO DE 2018.
2018NE00485 30/10/2018 947.757,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE NOVEMBRO 2018.
2018NE00558 27/11/2018 933.208,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DO 13 SALARIODE FUNCIONARIOS DA EMARHP
2018NE00572 12/12/2018 924.674,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA EMARHP MES DE DEZ/2018.
2018NE00578 21/12/2018 931.518,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DE EMPENHOINSS EMPREGADOR 2018.
2018NE00610 31/12/2018 -40.066,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2018NL00684 31/01/2018 0,00 -924.860,99 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2018NL00686 31/01/2018 0,00 -924.860,99 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2018NL01600 31/01/2018 0,00 -40.064,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00002 31/01/2018 0,00 942.021,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00070 27/02/2018 0,00 941.126,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00112 28/02/2018 0,00 18,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00335 30/03/2018 0,00 933.270,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00418 30/04/2018 0,00 949.257,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00551 28/05/2018 0,00 937.229,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00683 28/06/2018 0,00 924.860,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00685 28/06/2018 0,00 924.860,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00691 28/06/2018 0,00 924.860,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00817 31/07/2018 0,00 987.291,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00943 31/08/2018 0,00 951.614,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01026 28/09/2018 0,00 941.158,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01209 30/10/2018 0,00 947.757,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01393 27/11/2018 0,00 933.208,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01520 12/12/2018 0,00 924.674,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL01578 21/12/2018 0,00 931.518,02 0,00
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2018OB00013 15/02/2018 0,00 0,00 942.021,65
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00157 09/03/2018 0,00 0,00 941.126,65
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00158 09/03/2018 0,00 0,00 18,77
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00302 16/04/2018 0,00 0,00 933.270,09
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00403 14/05/2018 0,00 0,00 928.807,73
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00516 14/06/2018 0,00 0,00 931.527,25
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00624 13/07/2018 0,00 0,00 920.565,00
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00745 14/08/2018 0,00 0,00 984.258,69
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00822 13/09/2018 0,00 0,00 950.361,08
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00924 10/10/2018 0,00 0,00 941.158,15
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00925 10/10/2018 0,00 0,00 1.682,89
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01093 16/11/2018 0,00 0,00 943.394,70
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01196 14/12/2018 0,00 0,00 933.170,46
PAGAMENTO (700205)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01285 18/12/2018 0,00 0,00 922.100,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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