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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00338

Favorecido

CLINICA DENTARIA BELO DENTE LTDA

CPF/CNPJ: 09407960000145

Valor: R$ 25.249,95

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGI-COS CONFORME CONTRATO 003/2018 REF. PROC.205802/18MES DE JULHO/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: HSERVIDORES

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 01/09/2018

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 205802/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00338 01/09/2018 63.502,34 25.249,95 25.249,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGI-COS CONFORME CONTRATO 003/2018 REF. PROC.205802/18MES DE JULHO/2018.
2018NE00338 01/09/2018 63.502,34 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPE-NHO NE00338.
2018NE00414 28/12/2018 -38.252,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00621 14/09/2018 0,00 25.249,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00389 14/09/2018 0,00 0,00 24.618,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00390 14/09/2018 0,00 0,00 631,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais