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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00017
CPF/CNPJ: 33816085768
Valor: R$ 1.860,80
Endereço: RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 31391/2018
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00017 | 20/02/2018 | 2.000,00 | 1.860,80 | 1.860,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMADAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 01/2018. PROCESSO DEPAGAMENTO N 31391/2018.
|
2018NE00017 | 20/02/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018NE00111 | 25/05/2018 | -139,20 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00406 | 20/02/2018 | 0,00 | -139,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00044 | 21/02/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00019 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL00408 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.860,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00408 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.860,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00015 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -139,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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