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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00095

Favorecido

WC VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 13480254000104

Valor: R$ 16.126,37

Descrição

EMPENHO REF. AO TERCEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO14/2015-PROC. 101663/2018PERIODO DE 12/05 A 31/12/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/05/2018

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 101663/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00095 17/05/2018 84.123,42 16.126,37 16.126,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO TERCEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO14/2015-PROC. 101663/2018PERIODO DE 12/05 A 31/12/2018.
2018NE00095 17/05/2018 84.123,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 95DEVIDO SALDO NAO UTILIZA-DO.
2018NE00301 28/12/2018 -67.997,05 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2018NL00631 17/05/2018 0,00 -1.854,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00630 16/07/2018 0,00 1.854,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00632 16/07/2018 0,00 1.859,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00715 07/08/2018 0,00 4.784,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00865 10/09/2018 0,00 7.173,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00928 21/09/2018 0,00 2.309,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00218 16/07/2018 0,00 0,00 1.859,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB00291 03/10/2018 0,00 0,00 2.309,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB00419 28/12/2018 0,00 0,00 4.784,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB00420 28/12/2018 0,00 0,00 7.173,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais