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Dados até: 06/06/2024

Atualizado em: 07/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00011

Favorecido

R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 02960160000108

Valor: R$ 196.896,83

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PRI-MEIRO ADITIVO DO CONTRATON 09/2016 PROCESSO 33995/2017. PERIODO DE 01/01 A 10/05/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTCENTRO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/02/2018

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 31656/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00011 16/02/2018 196.896,83 196.896,83 196.896,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRI-MEIRO ADITIVO DO CONTRATON 09/2016 PROCESSO 33995/2017. PERIODO DE 01/01 A 10/05/2018.
2018NE00011 16/02/2018 196.896,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00026 16/02/2018 0,00 45.437,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00123 12/03/2018 0,00 45.437,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00232 04/04/2018 0,00 45.437,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00338 07/05/2018 0,00 45.437,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00461 07/06/2018 0,00 15.145,91 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00028 16/02/2018 0,00 0,00 681,57
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00011 21/02/2018 0,00 0,00 4.998,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00005 21/02/2018 0,00 0,00 37.486,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00012 21/02/2018 0,00 0,00 2.271,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00125 12/03/2018 0,00 0,00 681,57
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00234 04/04/2018 0,00 0,00 681,57
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00088 13/04/2018 0,00 0,00 4.998,15
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00092 13/04/2018 0,00 0,00 4.998,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00072 13/04/2018 0,00 0,00 37.486,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00089 13/04/2018 0,00 0,00 2.271,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00093 13/04/2018 0,00 0,00 2.271,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00340 07/05/2018 0,00 0,00 681,57
PAGAMENTO (700214)
2018OB00111 11/05/2018 0,00 0,00 37.486,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00129 18/05/2018 0,00 0,00 2.271,89
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA SIAFEM.
2018GR00010 22/05/2018 0,00 0,00 -2.271,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00136 23/05/2018 0,00 0,00 2.271,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00463 07/06/2018 0,00 0,00 227,19
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00170 11/07/2018 0,00 0,00 4.998,15
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00185 11/07/2018 0,00 0,00 1.666,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB00169 11/07/2018 0,00 0,00 37.486,12
PAGAMENTO (700214)
2018OB00184 11/07/2018 0,00 0,00 12.495,37
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00186 11/07/2018 0,00 0,00 757,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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