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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 196.896,83
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 31656/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00011 | 16/02/2018 | 196.896,83 | 196.896,83 | 196.896,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRI-MEIRO ADITIVO DO CONTRATON 09/2016 PROCESSO 33995/2017. PERIODO DE 01/01 A 10/05/2018.
|
2018NE00011 | 16/02/2018 | 196.896,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00026 | 16/02/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00123 | 12/03/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00232 | 04/04/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00338 | 07/05/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00461 | 07/06/2018 | 0,00 | 15.145,91 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00028 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00011 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00005 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00012 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00125 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00234 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00088 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00092 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00072 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00089 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00093 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00340 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00111 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00129 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA SIAFEM.
|
2018GR00010 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.271,89 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00136 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00463 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 227,19 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00170 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00185 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.666,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00169 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00184 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.495,37 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00186 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 757,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |