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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00022

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 27.000,00

Descrição

EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/MAR/2018 DOQUARTO ADITIVO DO CONTR N10/2013 PROC. 18709/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/02/2018

Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração

Processo: 40811/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00022 22/02/2018 27.000,00 27.000,00 27.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/MAR/2018 DOQUARTO ADITIVO DO CONTR N10/2013 PROC. 18709/2017.
2018NE00022 22/02/2018 27.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00054 23/02/2018 0,00 8.913,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00055 23/02/2018 0,00 1.652,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00182 20/03/2018 0,00 8.707,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00183 20/03/2018 0,00 1.651,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00304 24/04/2018 0,00 1.370,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00305 25/04/2018 0,00 4.704,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00020 28/02/2018 0,00 0,00 8.913,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB00021 28/02/2018 0,00 0,00 1.652,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB00076 13/04/2018 0,00 0,00 8.707,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00077 13/04/2018 0,00 0,00 1.651,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB00115 11/05/2018 0,00 0,00 1.370,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00116 11/05/2018 0,00 0,00 4.704,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais