Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE05428

Favorecido

PROATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 27191281000163

Valor: R$ 19.476,87

Descrição

REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DEDETETIZACAO, DESINTETIZACAO, DESRETIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SEAP.LOTE III

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTPRISAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  4684 - Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 04/07/2018

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 121252/16

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05428 04/07/2018 19.476,87 19.476,87 19.476,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DEDETETIZACAO, DESINTETIZACAO, DESRETIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS IMOVEIS OCUPADOS PELA SEAP.LOTE III
2018NE05428 04/07/2018 19.476,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08557 16/08/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09460 06/09/2018 0,00 16.476,87 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB08343 13/09/2018 0,00 0,00 15.849,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB09850 30/10/2018 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL15844 31/12/2018 0,00 0,00 627,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais