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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE03316

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 09070101000103

Valor: R$ 68.079,96

Descrição

SERVICOS DE MONITORAMENTONA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, CORRESPONDENTEAO MES DE NOV/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTPRISAO

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Ação:  4684 - Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:  11303453 - CONVENIO N. 801339/2014

Dados da Emissão

Emissão: 09/05/2018

Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten

Processo: 300376/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03316 09/05/2018 68.079,96 68.079,96 14.739,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MONITORAMENTONA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, CORRESPONDENTEAO MES DE NOV/2017.
2018NE03316 09/05/2018 68.079,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL03929 09/05/2018 0,00 68.079,96 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL15950 31/12/2018 0,00 0,00 68.079,96
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL16017 31/12/2018 0,00 0,00 14.739,32
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL16049 31/12/2018 0,00 0,00 14.793,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL16017 31/12/2018 0,00 0,00 -68.079,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL16026 31/12/2018 0,00 0,00 -14.739,32
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2018NL16050 31/12/2018 0,00 0,00 -54,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais