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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00425

Favorecido

MR SERVICOS E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 23352777000110

Valor: R$ 52.760,00

Descrição

REFERENTE PREST SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOAR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE S JOAO DOS PATOS, COLINAS,E ESTREITO MES DEABRIL/18 LOTE III

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDCICON

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Ação:  4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 23/03/2018

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 12383/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00425 23/03/2018 7.500,00 52.760,00 21.222,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PREST SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOAR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE S JOAO DOS PATOS, COLINAS,E ESTREITO MES DEABRIL/18 LOTE III
2018NE00425 23/03/2018 7.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO AR CONDICIOANDO SAO JOAO DOS PATOS E ESTREITO MAI/18
2018NE00906 05/06/2018 7.330,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOCOLINAS E ESTREITO JUN/18
2018NE01190 10/07/2018 6.470,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOS COLINAS E ESTREITOS JUL/18
2018NE01334 06/08/2018 6.470,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOS COLINAS E ESTREITO AGO/18
2018NE01453 10/09/2018 6.470,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO SAO JOAO DOS PATOS COLINAS,E ESTREITO SET/18
2018NE01570 10/10/2018 6.610,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SAO JOAO DOSPATOS COLINAS E ESTREITO OUT/18
2018NE01681 13/11/2018 6.610,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 425 MANUTENCAO AR CONDICIONADO S JOAO DOS PA TOS COLINAS E ESTREITO NONOV/18
2018NE01804 21/11/2018 6.470,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 425
2018NE01937 31/12/2018 -1.170,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01136 14/05/2018 0,00 6.470,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01700 18/06/2018 0,00 7.330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02216 20/07/2018 0,00 6.470,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02489 17/08/2018 0,00 6.470,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02852 27/09/2018 0,00 6.470,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03016 22/10/2018 0,00 6.610,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03254 13/11/2018 0,00 6.470,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03445 14/12/2018 0,00 6.470,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01720 08/06/2018 0,00 0,00 6.292,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01721 08/06/2018 0,00 0,00 177,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB02255 16/07/2018 0,00 0,00 7.128,42
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02256 16/07/2018 0,00 0,00 201,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB02878 12/09/2018 0,00 0,00 6.284,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02879 12/09/2018 0,00 0,00 185,69
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04075 31/12/2018 0,00 0,00 188,28
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04120 31/12/2018 0,00 0,00 187,63
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04135 31/12/2018 0,00 0,00 195,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04149 31/12/2018 0,00 0,00 190,87
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04172 31/12/2018 0,00 0,00 190,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais