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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00376
CPF/CNPJ: 06417398000142
Valor: R$ 2.770,47
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/03/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 46863/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00376 | 19/03/2018 | 1.000,00 | 2.554,12 | 2.554,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO AGUATRATADA DE ESGOTO NA UNI DADE FIXA EM BALSAS FEVEIRO/18
|
2018NE00376 | 19/03/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO ABASTE CIMENTO AGUA ESGOTO VIVA BALSAS ABR/18
|
2018NE00883 | 04/06/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 376 ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA EM BALSAS JUL/18
|
2018NE01277 | 31/07/2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 376 REF ABASTECIMENTO DE AGUAMUNICIPIO DE BALSAS AGO
|
2018NE01451 | 10/09/2018 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 376 FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA EM BALSAS SET/18
|
2018NE01532 | 28/09/2018 | 225,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 376 ABSTECIMENTO DE AGUA MUNIC BALSAS OUT/18
|
2018NE01675 | 12/11/2018 | 218,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 376 PRESTACAO DE SER VICOS ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPIO DE BALSAS NOV E DEZ/18
|
2018NE01719 | 16/11/2018 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 376
|
2018NE01933 | 31/12/2018 | -203,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00726 | 05/04/2018 | 0,00 | 604,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00922 | 18/04/2018 | 0,00 | 201,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01440 | 04/06/2018 | 0,00 | 208,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02218 | 20/07/2018 | 0,00 | 237,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02490 | 17/08/2018 | 0,00 | 207,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02491 | 17/08/2018 | 0,00 | 213,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02762 | 14/09/2018 | 0,00 | 219,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02985 | 19/10/2018 | 0,00 | 225,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03239 | 12/11/2018 | 0,00 | 218,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03372 | 11/12/2018 | 0,00 | 217,76 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00918 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 604,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01098 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01710 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 208,22 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02465 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 237,92 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02694 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 213,56 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02696 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,37 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03093 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 219,54 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03316 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,79 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03535 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03784 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 217,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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