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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00101

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05060367000114

Valor: R$ 18.776,51

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORAE COPIADORAS DIGITAIS COMCONTROLE EFETIVO DE PRODUCAO FEITA POR SIFTWARE DEBILHETAGEM JAN/18

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROG

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2018

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 21241/18

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00101 20/02/2018 4.267,40 18.776,51 18.776,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORAE COPIADORAS DIGITAIS COMCONTROLE EFETIVO DE PRODUCAO FEITA POR SIFTWARE DEBILHETAGEM JAN/18
2018NE00101 20/02/2018 4.267,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 101 LOCACAO DA MAQUI NA XEROX FEV/18
2018NE00316 14/03/2018 4.267,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 101 LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA MAR/18
2018NE00490 06/04/2018 4.267,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 101 LOCACAO DA MAQUI NA XEROX ABR/18
2018NE00629 25/04/2018 4.267,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 101 LOCACAO FOTOCOPIADORAMAI/18
2018NE00899 05/06/2018 1.706,96 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 101
2018NE01892 31/12/2018 -0,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00354 02/03/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00617 21/03/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00819 13/04/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01142 14/05/2018 0,00 4.267,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01728 19/06/2018 0,00 1.706,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00651 16/03/2018 0,00 0,00 4.267,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB00915 05/04/2018 0,00 0,00 4.267,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB01407 14/05/2018 0,00 0,00 4.267,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB01985 28/06/2018 0,00 0,00 4.267,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB02432 24/07/2018 0,00 0,00 1.706,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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