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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00219

Favorecido

ECO EMP.DE CONSULTORIA E ORGANZ SIST.EDI.LTDA

CPF/CNPJ: 39185269000125

Valor: R$ 40.973,18

Descrição

REFERENTE A SERVICOS INDENIZATORIOS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DEGESTAO HOSPITALAR/PERIODOAGOSTO A DEZEMBRO DE 2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 16/02/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 156353/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00219 16/02/2018 20.487,59 40.973,18 40.973,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS INDENIZATORIOS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DEGESTAO HOSPITALAR/PERIODOAGOSTO A DEZEMBRO DE 2015
2018NE00219 16/02/2018 20.487,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVICO INDENIZATORIO COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DEGESTAO HOSPITALAR JUNTO AO CORPORE/PERIODO AGOSTOA DEZ/2015 TAC/06/2018
2018NE09119 29/08/2018 20.487,59 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
2018NE14182 31/12/2018 -2,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12214 29/08/2018 0,00 40.973,18 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11137 31/08/2018 0,00 0,00 40.973,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais