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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00183
CPF/CNPJ: 13441026000117
Valor: R$ 73.975,00
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 66255/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00183 | 21/03/2018 | 10.000,00 | 61.555,00 | 50.930,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00183 | 21/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00409 | 21/05/2018 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00723 | 28/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00746 | 10/09/2018 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016
|
2018NE00795 | 10/09/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 183 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 03/2016.
|
2018NE00966 | 04/12/2018 | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00613 | 18/04/2018 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00615 | 18/04/2018 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00897 | 11/06/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00899 | 11/06/2018 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01369 | 28/08/2018 | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01561 | 08/10/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01895 | 07/12/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01491 | 19/09/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01497 | 20/09/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01599 | 15/10/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01897 | 07/12/2018 | 0,00 | 5.312,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00368 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.130,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00369 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00468 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.130,15 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00469 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00591 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.782,21 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00592 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 167,79 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00628 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.025,16 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00629 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 174,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00838 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.775,35 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00839 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,65 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00880 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,47 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00881 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,03 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00932 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,47 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00934 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.132,41 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00933 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,03 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00935 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01009 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.132,41 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01010 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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