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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE07147

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 499.914,13

Descrição

DESPESA REFRENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO'CONTRATO N. 79/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA 'NA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES

Classificação da Despesa

Plano Interno: MERENDESCEM

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 26/09/2018

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 210024/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07147 26/09/2018 333.276,42 220.618,94 48.421,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFRENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO'CONTRATO N. 79/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA 'NA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES
2018NE07147 26/09/2018 333.276,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NNE 7147/2018,CONTRATO N. 079/2018, LO-TE 01, PREGAO 001/2017 OBJ:PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. VAL.R$ 166.637,71 PARA OMES DE DEZEMBRO 2018
2018NE10461 28/12/2018 166.637,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL17224 31/12/2018 0,00 110.309,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL17254 31/12/2018 0,00 110.309,47 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL18078 31/12/2018 0,00 0,00 45.112,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL17230 31/12/2018 0,00 0,00 1.654,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL17257 31/12/2018 0,00 0,00 1.654,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais