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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07147
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 499.914,13
Plano Interno: MERENDESCEM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 26/09/2018
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 210024/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE07147 | 26/09/2018 | 333.276,42 | 220.618,94 | 48.421,28 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFRENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO'CONTRATO N. 79/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA 'NA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES
|
2018NE07147 | 26/09/2018 | 333.276,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NNE 7147/2018,CONTRATO N. 079/2018, LO-TE 01, PREGAO 001/2017 OBJ:PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR. VAL.R$ 166.637,71 PARA OMES DE DEZEMBRO 2018
|
2018NE10461 | 28/12/2018 | 166.637,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL17224 | 31/12/2018 | 0,00 | 110.309,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL17254 | 31/12/2018 | 0,00 | 110.309,47 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18078 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.112,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17230 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.654,64 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17257 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.654,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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