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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00020
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 108.514,68
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/01/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0020401/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00020 | 23/01/2018 | 10.000,00 | 108.514,68 | 108.514,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.17/2016, REFE-RENTE A TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP E COMUNICACAODE DADOS VIA REDE MOCEL DIGITAL.
|
2018NE00020 | 23/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMADO 2018NE00020 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL PESSOAL SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL, CONF. CONTRATO N. 17/2016-IEMA.
|
2018NE00316 | 20/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01852 | 31/12/2018 | -1.485,32 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02831 | 23/01/2018 | 0,00 | -7.229,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00367 | 20/03/2018 | 0,00 | 8.235,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00368 | 20/03/2018 | 0,00 | 9.585,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00978 | 17/05/2018 | 0,00 | 9.155,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00979 | 17/05/2018 | 0,00 | 10.331,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01912 | 23/08/2018 | 0,00 | 10.960,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01913 | 23/08/2018 | 0,00 | 11.113,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01963 | 31/08/2018 | 0,00 | 8.880,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02830 | 28/12/2018 | 0,00 | 7.229,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02832 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.206,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02833 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.190,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02834 | 28/12/2018 | 0,00 | 7.986,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02835 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.314,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02836 | 28/12/2018 | 0,00 | 7.553,73 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00525 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.235,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00526 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.585,45 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01054 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.155,97 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01055 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.331,56 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01922 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.960,49 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02091 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.113,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02092 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.880,22 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02612 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.553,73 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02613 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.314,47 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02614 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.986,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02615 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.190,91 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02616 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.206,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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