Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00472

Favorecido

PAVIRROL ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 12228949000122

Valor: R$ 228.213,89

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.054/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA DIGNA NO MUNIC.DE TURILANDIA MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MAMPLIREF/1

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  361 - Ensino Fundamental

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 07/03/2018

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 241141/15

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00472 07/03/2018 228.213,89 210.937,41 210.937,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.054/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA DIGNA NO MUNIC.DE TURILANDIA MA.
2018NE00472 07/03/2018 228.213,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00879 08/03/2018 0,00 58.651,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02893 11/05/2018 0,00 115.492,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07501 11/10/2018 0,00 36.794,19 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00997 20/03/2018 0,00 0,00 2.474,53
PAGAMENTO (700214)
2018OB00998 20/03/2018 0,00 0,00 56.176,53
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02064 16/05/2018 0,00 0,00 6.908,47
PAGAMENTO (700214)
2018OB02063 16/05/2018 0,00 0,00 108.583,69
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05025 19/10/2018 0,00 0,00 1.416,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB05024 19/10/2018 0,00 0,00 35.377,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais