Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00205

Favorecido

TAC-TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 23433246000152

Valor: R$ 3.000.000,00

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26

Classificação da Despesa

Plano Interno: MAPAVBALSAS

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  15 - URBANISMO

Subfunção:  451 - Infraestrutura Urbana

Programa:  137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Ação:  3227 - Mobilidade Urbana

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 19/02/2018

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 138199/17

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00205 19/02/2018 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
2018NE00205 19/02/2018 3.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03000 16/05/2018 0,00 1.269.661,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03004 16/05/2018 0,00 1.730.338,41 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02540 12/06/2018 0,00 0,00 1.269.661,59
PAGAMENTO (700214)
2018OB02837 03/07/2018 0,00 0,00 800.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03623 09/08/2018 0,00 0,00 700.000,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03760 13/08/2018 0,00 0,00 52.236,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03759 13/08/2018 0,00 0,00 178.101,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais